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Datos del Pago

Nro. de Factura
10020002814
Monto de la Factura
₲ 6.643.668
Nro. de Orden de Pago
1500028475
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.619.509
IVA
₲ 603.970

Retención DNCP
₲ 24.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RAMON CABALLERO BRACHO
RUC
384776-4
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245462
Monto Contrato
₲ 126.839.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.643.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.619.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar