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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010001493
Monto de la Factura
₲ 6.540.850
Nro. de Orden de Pago
1500030927
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.518.391
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.459
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ANTONIO MENDOZA CAÑIZA
RUC
1185265-8
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245416
Monto Contrato
₲ 126.839.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.429.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.385.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
