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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000805/806/807
Monto de la Factura
₲ 9.525.418
Nro. de Orden de Pago
1500028041
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.482.122
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 34.638
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS AGUSTIN BLANCO MACCHI
RUC
611663-9
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245479
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.734.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.601.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar