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Datos del Pago
Nro. de Factura
1210
Monto de la Factura
₲ 2.435.296
Nro. de Orden de Pago
1500029330
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.426.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.856
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA GOMEZ MEDINA
RUC
1823962-5
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245433
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.340.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.179.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
