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Datos del Pago

Nro. de Factura
001002001
Monto de la Factura
₲ 6.781.897
Nro. de Orden de Pago
1500032307
Fecha de Orden de Pago
06-03-2026
Fecha Emisión Cheque
06-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.757.236
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 24.661
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA GOMEZ MEDINA
RUC
1823962-5
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245433
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.122.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.936.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar