Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 82.045.600
Nro. Solicitud de Transferencia
19383
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.466.500
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.237.607
Retención Renta
₲ 2.983.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089716-1
Número de Contrato
102/2023
Código de Contratación (CC)
PF-12021-23-229269
Monto Contrato
₲ 1.719.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.222.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.222.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital