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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0113
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.592.268
IVA
₲ 523.810

Retención DNCP
₲ 41.066
Retención IVA
₲ 157.143
Retención Renta
₲ 209.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION DE MARIA BUSCIO MIÑARRO
RUC
231153-4
Número de Contrato
CA 01/2013
Código de Contratación (CC)
LC-28006-13-69924
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.330.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251263
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve