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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003
Monto de la Factura
₲ 80.400.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.412.675
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 156.682
Retención IVA
₲ 599.547
Retención Renta
₲ 799.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FANNY MABEL NICOLICCHIA
RUC
1287110-9
Número de Contrato
CA 05/2013
Código de Contratación (CC)
LC-28006-13-69923
Monto Contrato
₲ 80.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.968.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.412.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251263
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve