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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001 - 001 - 0016588
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15907538
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1611
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-06-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.809.091
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.273
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 181.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RODRÍGUEZ DE FRANCO MARÍA CELIA
        
                                    RUC
                            
            
        
                                    Número de Contrato
                            
            031
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27003-22-224691
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.424.813
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.024.090
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            406969
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de inmuebles para CACs
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        