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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
20145571
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.200
IVA
₲ 214.286

Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 85.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANTONIA ESPINOZA DE JARA
RUC
717266-4
Número de Contrato
5534
Código de Contratación (CC)
LC-25002-13-84017
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.998.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263677
Nombre de la Licitación
Lc42_Locación de Inmueble en los Dptos. de Cordillera, San Pedro, Caaguazú y Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande