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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000977
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            202212618
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-12-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.517.019
        
                                    IVA
                            
            ₲ 436.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.931
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 130.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 130.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Jorge Antonio Cespedes Colman
        
                                    RUC
                            
            644792-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            8750
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-25002-22-214920
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 172.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 166.543.416
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 156.528.010
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            407206
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmueble Determinado para la Localidad de General Elizardo Aquino/ San Pedro
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        