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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0004206
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 27.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6070
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-06-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-06-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-06-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 25.999.200
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 100.800
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASOCIACION.10 DE MARZO.DE ASIST.JUR.Y DE LA SALUD.DEL PERS.DE LA POLICIA NAC. 
        
                                    RUC
                            
            80031889-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            579/10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-24001-10-18823
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 162.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 181.896.514
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 181.190.528
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            203765
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LI Nº 06/10 LOCACION DE INMUEBLE PARA EL IPS EN LA LOCALIDAD DE CORONEL OVIEDO
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        