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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0068478
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17634316
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            26988
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 55.972.363
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.454.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 209.455
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.636.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.181.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EMPRENDIMIENTOS YBYTURUZU SA 
        
                                    RUC
                            
            80013031-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            397/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27001-23-229099
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.800.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 809.527.364
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 756.512.455
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            431570
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmueble Determinado para Sucursal del Banco Nacional de Fomento - Ciudad de Villarica - Departamento de Guairá
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        