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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
201311124
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.399.680
IVA
₲ 514.286

Retención DNCP
₲ 40.320
Retención IVA
₲ 154.286
Retención Renta
₲ 205.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAPIDO INTERNACIONAL S.A PARANA DE TRANSPORTE Y TURISMO (RISA)
RUC
80019793-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LC-25002-11-26488
Monto Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.399.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209043
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para la Oficina de Coordinación de Obras - Asunción, Atención al Cliente - Gral. Elizardo Aquino y Caraguatay y Agencia Regional - San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande