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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000546
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14324639
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.070.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            317
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-04-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.252.917
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.279.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 49.629
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 383.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 383.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIA FELICITA GOMEZ
        
                                    RUC
                            
            1575377-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-21-197515
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 168.840.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 168.840.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 159.035.004
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            376973
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLES PARA SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central
        