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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000061
Nro. de Timbrado
14030057
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. de Orden de Pago
31657
Fecha de Orden de Pago
01-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.768.358
IVA
₲ 288.095

Retención DNCP
₲ 22.356
Retención IVA
₲ 86.429
Retención Renta
₲ 172.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNINOVA S.A.
RUC
80034209-7
Número de Contrato
319/2019
Código de Contratación (CC)
LC-27001-19-174292
Monto Contrato
₲ 145.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.395.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354187
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para déposito de Máquinas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf