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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002336
Nro. de Timbrado
14203697
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
N°653/2018.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-19-168203
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.764.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf