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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000127
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            732729
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            732729
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-02-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-02-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-02-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.184.933
        
                                    IVA
                            
            ₲ 404.762
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.733
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 121.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 161.905
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OLGA VELOTTO BARRETO
        
                                    RUC
                            
            3767789-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            452/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27001-16-128742
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 204.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 198.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 190.660.793
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            313422
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locacion de Inmuebles para Oficinas del BNF - 2ndo Grupo
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        