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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0313
Nro. de Timbrado
12895941
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.810.286
IVA
₲ 4.285.714

Retención DNCP
₲ 332.571
Retención IVA
₲ 1.285.714
Retención Renta
₲ 2.571.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS CARLOS BOGADO BERTOLO
RUC
256130-1
Número de Contrato
N° 04/2019
Código de Contratación (CC)
LC-28006-19-169237
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.764.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356703
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve