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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000052
Nro. de Timbrado
13941869
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
20-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
₲ 145.455

Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORTIZ ALDERETE, EUGENIA ROSA
RUC
1028623-3
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164668
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.199.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.926.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah