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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005155
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 162.860.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000000029
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-04-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 156.823.323
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.755.238
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 608.011
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.326.571
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.102.095
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Cooperativa Multiactiva de ahorro, credito , produccion y servicios COOPEDIEZ LTDA
        
                                    RUC
                            
            80031889-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            188/17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-24001-17-143581
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 718.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 378.410.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 364.383.603
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            309822
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LI N° 04-17 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        