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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000979
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11475410
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            626
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-10-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 996.190
        
                                    IVA
                            
            ₲ 47.619
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.810
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FIDEL RAMIREZ ORTIZ
        
                                    RUC
                            
            1588002-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            40
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-15-116390
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.887.766
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            297812
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locacion de Inmueble para Asiento de los Juzgados de Paz del Interior del Dpto. de Itapúa
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación
        