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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000261
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16335202
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.133.333
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            443
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-09-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.065.453
        
                                    IVA
                            
            ₲ 193.939
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.758
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 58.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARMEN AMANDA ZARATE QUIÑONEZ
        
                                    RUC
                            
            353970-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            017/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-23-225963
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.599.996
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 25.576.716
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.785.436
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421944
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            "LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE SAN BERNARDINO"
        
                                    Convocante
                            
            Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Suoc Cordillera
        