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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000192
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16665571
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.100.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            368
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.095.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITEZ VDA. DE FRANCO JUSTINA *
        
                                    RUC
                            
            
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-23-227608
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 39.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 30.480.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 30.368.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            431289
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ DE JUAN MANUEL FRUTOS-PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu
        