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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001672
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14080318
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 34.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3599
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-12-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-01-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 32.025.527
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.090.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 119.927
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 927.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 927.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALMACENES GENERALES SA. - ALGESA 
        
                                    RUC
                            
            80002359-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-25004-19-182534
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 476.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 474.145.454
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 449.785.791
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            369505
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO DE ALGESA PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA ANNP EN CIUDAD DEL ESTE
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Annp
        