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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001080/1079
Nro. de Timbrado
.....
Monto de la Factura
₲ 19.420.416
Nro. de Orden de Pago
13721
Fecha de Orden de Pago
28-05-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.764.083
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 72.319
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DIAZ DE BEDOYA BIANCHINI.
RUC
205425-6
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
LC-23013-17-140834
Monto Contrato
₲ 466.089.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.756.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.818.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331587
Nombre de la Licitación
alquiler de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan