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Datos del Pago

Nro. de Factura
403
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
14186
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.300
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 75.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIPE RAMON HUERTA DELGADO
RUC
765560-6
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
LC-23013-17-140833
Monto Contrato
₲ 778.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.392.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.812.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331587
Nombre de la Licitación
alquiler de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan