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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000393
Nro. de Timbrado
13580654
Monto de la Factura
₲ 9.150.500
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.619.106
IVA
₲ 831.864

Retención DNCP
₲ 32.276
Retención IVA
₲ 249.559
Retención Renta
₲ 249.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NINA S.A.
RUC
80035978-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-13001-18-153802
Monto Contrato
₲ 214.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.650.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.376.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339650
Nombre de la Licitación
LOCACION DETERMINADO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE CONCEPCION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción