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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
17889
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
IVA
₲ 409.091

Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Fabian Benitez Rolon
RUC
4302720-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LC-23013-22-218527
Monto Contrato
₲ 21.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.735.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.659.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417386
Nombre de la Licitación
alquiler local Regional caacupe
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan