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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 326.289.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.066.290
IVA
₲ 26.935.364

Retención DNCP
₲ 1.161.492
Retención IVA
₲ 8.080.609
Retención Renta
₲ 8.980.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KWANG UG PARK
RUC
1466701-0
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
LC-25005-19-173959
Monto Contrato
₲ 1.354.537.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.537.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.283.386.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365098
Nombre de la Licitación
ALQUILER DETERMINADO DE OFICINAS PARA LA SECRETARIA GENERAL DINAC - PISO 19
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac