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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000436
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15144087
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.750.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1837
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-07-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.016.800
        
                                    IVA
                            
            ₲ 750.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 58.200
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 225.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 450.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LADISLAO RAMIREZ SAMANIEGO
        
                                    RUC
                            
            449432-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            749/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27001-20-196364
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 396.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 383.550.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 364.545.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            380915
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmueble para Asiento del BNF, en la ciudad de Itauguá
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        