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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000191
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 700.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2676
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 697.334
        
                                    IVA
                            
            ₲ 33.333
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.666
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ORTIZ ALDERETE, EUGENIA ROSA
        
                                    RUC
                            
            1028623-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            048
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27003-14-97770
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.400.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.367.999
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            274384
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locacion de inmueble para Centro de Atencion
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        