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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. de Orden de Pago
15677
Fecha de Orden de Pago
07-09-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.210.722
IVA
₲ 2.722.727

Retención DNCP
₲ 105.642
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
LC-23013-19-174754
Monto Contrato
₲ 778.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.311.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.727.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366349
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina del Piso Cuatro Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan