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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001 004 004592
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8068
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-09-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-09-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-09-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.749.080
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 80.920
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONCRET-MIX SA
        
                                    RUC
                            
            80003241-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            UOC Nº 01/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-23013-12-47192
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 236.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 187.470.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 186.741.720
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            210284
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DEL LOCAL DEL ERSSAN AD REFERENDUM 2012
        
                                    Convocante
                            
            Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Erssan
        