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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 4.121.354
Nro. de Orden de Pago
17146
Fecha de Orden de Pago
17-08-2012
Fecha Emisión Cheque
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.104.869
IVA

Retención DNCP
₲ 16.485
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-51204
Monto Contrato
₲ 32.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.147.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.905.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco