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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 4.280.000
Nro. de Orden de Pago
5802075
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.121.354
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 15.979
Retención IVA
₲ 6.143
Retención Renta
₲ 81.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-51208
Monto Contrato
₲ 102.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.262.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.760.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco