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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000187
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12990695
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.600.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            329
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-07-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.593.905
        
                                    IVA
                            
            ₲ 76.190
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.095
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Marìa Concepciòn Paez de Arzamendia
        
                                    RUC
                            
            560105-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            006/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-19-170257
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.400.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.345.145
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360449
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACIÓN DE INMUEBLES
        
                                    Convocante
                            
            Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Suoc Cordillera
        