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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
57087
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.067
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.933
Retención IVA
₲ 50.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SONIA CAROLINA GALEANO GARCIA
RUC
1316073-7
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LC-40002-18-153739
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.243.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339064
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local para centro de atención al público en la ciudad de San Estanislao - Ad Referendum Ejercicio 2018
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap