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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000947
Nro. de Timbrado
12755100
Monto de la Factura
₲ 14.112.000
Nro. de Orden de Pago
56712
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.455.053
IVA
₲ 672.000

Retención DNCP
₲ 52.147
Retención IVA
₲ 201.600
Retención Renta
₲ 403.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO LEOPOLDO SOSA ORTEGA
RUC
1223935-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LC-40002-18-159649
Monto Contrato
₲ 84.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.744.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.031.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348823
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Sede de Centro de Atención al Público en la Ciudad de Encarnación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap