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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000003
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.200.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            775
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-05-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-05-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.195.429
        
                                    IVA
                            
            ₲ 57.143
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.571
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VENIALGO PAREDES, TEODORA *
        
                                    RUC
                            
            1897389-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27003-13-81166
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.440.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.400.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.276.574
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            254642
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locacion de Inmuebles
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        