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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000024
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.021.760
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            28593
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-05-2010
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-05-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-10-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.021.760
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDILBERTO ARIEL AUADA GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            1543116-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            42
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-10-53912
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 46.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 55.079.786
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 55.079.786
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            155832
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            RENOVACION DE LOC. DE INMUEBLES P DEPENDENCIAS JUD
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro
        