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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000011
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11514546
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            543
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-09-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.666.400
        
                                    IVA
                            
            ₲ 428.571
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 128.571
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 171.429
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JULIA CONCEPCION ESPINOLA BENITEZ
        
                                    RUC
                            
            1919231-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-16-120180
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 54.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 53.777.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 51.998.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            311772
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE LOCAL PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES VARIAS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira
        