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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000227
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14107994
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.665.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6087
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-06-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.394.655
        
                                    IVA
                            
            ₲ 424.145
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.457
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 127.244
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 127.244
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CENIT S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000859-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-20-188567
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 111.974.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 55.987.200
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 52.735.860
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373244
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES PARA DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        