- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000291
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14093490
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2491
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-03-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-05-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-05-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.419.273
        
                                    IVA
                            
            ₲ 909.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.273
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 272.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 272.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Gerardo Martin Molinas Dami
        
                                    RUC
                            
            369270-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            4
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-20-187256
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 277.081.944
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 277.081.944
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 260.991.039
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373244
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES PARA DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        