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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 3.818.182
Nro. de Orden de Pago
63310
Fecha de Orden de Pago
04-01-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.636.909
IVA
₲ 181.818

Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORLANDO MAURICIO VERA BOTTINO
RUC
4703748-2
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
LC-40002-21-200465
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.369.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.558.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388867
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA SEDE DE CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap