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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000013
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20164649
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-06-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-06-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.851.734
        
                                    IVA
                            
            ₲ 190.476
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.933
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 57.143
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 76.190
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NESTOR FABIÁN BRITEZ BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            4593598-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            6440
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-25002-15-118029
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 96.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 96.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 92.441.608
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300108
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmueble Determinado para Agencia Comercial y de Distribución en Capiibary, Dpto. de San Pedro
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        