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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000213
Nro. de Timbrado
13489679
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
9676
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
IVA
₲ 5.454.545

Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VERENA DUECK DE ROLON
RUC
1954315-8
Número de Contrato
633/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-166984
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.981.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf