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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0026155
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11998440
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            27365
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-05-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-05-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.851.334
        
                                    IVA
                            
            ₲ 833.333
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 65.333
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 250.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 333.333
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ESTUDIO JARITON SA
        
                                    RUC
                            
            80022272-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            235/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-27001-17-136640
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 389.852.381
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 337.352.381
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 324.644.236
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318230
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locacion de Inmueble para Oficinas del BNF - 4to Grupo
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        