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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000119
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12785173
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            16955
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-12-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.767.238
        
                                    IVA
                            
            ₲ 238.095
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 18.476
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 71.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 142.857
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ODHALIS CLARISA MARTINEZ VENIALGO
        
                                    RUC
                            
            2172120-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            133
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-17-136061
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 115.409.700
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317424
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER PARA LA SEDE DE LA OFICINA DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO Y PARA LA SEDE DE LA OFICINA REGISTRAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        