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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000010
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12302700
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            146
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-04-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.814.666
        
                                    IVA
                            
            ₲ 238.095
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 18.667
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 71.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 95.238
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IDA ADELA S.A 
        
                                    RUC
                            
            80060843-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            19/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-17-140442
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 55.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 55.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 52.961.326
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            331407
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE LOCAL PARA DEPÓSITO - AD REFERENDUM 
        
                                    Convocante
                            
            Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Suoc Cordillera
        